2020年度中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市委員會(huì)宣傳部部門決算
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市委員會(huì)宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市委員會(huì)宣傳部概況
一、部門職責(zé)
(一)擬訂全市宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,提出全市宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見,按照市委統(tǒng)部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作,貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡察工作開展專項(xiàng)檢查。
(三)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣講工作。負(fù)責(zé)為全市各級(jí)黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)提供有關(guān)服務(wù),組織實(shí)施理論宣講活動(dòng)等。
(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
(五)統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。組織重大題材的宣傳報(bào)道。
(六)貫徹執(zhí)行新聞出版業(yè)的管理政策,管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管印刷業(yè),管理著作權(quán)等。指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非“工作。
(七)從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
(八)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市
性重大電影活動(dòng),指導(dǎo)全市電影放映工作,管理全市電影放映市場(chǎng)。
(九)對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。
(十)對(duì)市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施政策指導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化旅游廣電體育局張家界日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)。受市委委托,代管市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)
(十一)完成市委交辦的其他任務(wù)。
(十二)完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市委員會(huì)宣傳部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室,理論科,新聞科,出版版權(quán)管理科,文藝電影科,宣 傳教育科,學(xué)習(xí)服務(wù)指導(dǎo)科,意識(shí)形態(tài)工作科,文明一科,文 明二科,文化改革和發(fā)展辦公室,輿情信息科,對(duì)外宣傳科,干部科。
(二)決算單位構(gòu)成
中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市委員會(huì)宣傳部2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:中共張家界市委宣傳部本級(jí)以及下轄事業(yè)單位。
(三)人員構(gòu)成
我單位的財(cái)政撥款類型:財(cái)政撥款
編制人數(shù):27人,實(shí)有人數(shù)26人。其中:行政人員21人、參照公務(wù)員法管理人員3人、非參公事業(yè)人員3人
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1,790.04萬元,與上年相比,收、 支總計(jì)各減少158.66萬元,減少8.14%,主要是因?yàn)榫W(wǎng)信辦從 本單位劃分出去。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,549.69萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,503.03萬元,占96.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入46.66萬元,占3.01%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,512.42萬元,其中:基本支出1,022.36萬 元,占67.6%;項(xiàng)目支出490.06萬元,占32.4%;上繳上級(jí)支出 0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,699.15萬元,與上年相比 ,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少170.09萬元,減少9.1%,主要是 因?yàn)榫W(wǎng)信辦從本單位劃分出去。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1,422.89萬元,占本年支出合計(jì) 的94.08%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少242.23萬元,減少 14.55%,主要是因?yàn)榫W(wǎng)信辦從本單位劃分出去。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1,422.89萬元,主要用于以下方面 :一般公共服務(wù)支出1,179.86萬元,占82.92%;文化旅游體育 與傳媒支出101萬元,占7.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出29.19萬元 ,占2.05%;衛(wèi)生健康支出10.95萬元,占0.77%;農(nóng)林水支出8 0萬元,占5.62%;住房保障支出21.89萬元,占1.54%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,387.5萬元,支出決算數(shù)為1,422.89萬元,完成年初預(yù)算的102.55%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為279.47萬元,支出決算為415萬元,完成年初預(yù)算的148.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:疫情增加支出。
2、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為1,036萬元,支出決算為712.25萬元,完成年初預(yù)算的68.75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:網(wǎng)信辦劃分出去。
3、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為17.61萬元,超出年初預(yù) 算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算 ,疫情增加支出數(shù)。
4、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事 務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算 的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款 )其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為25萬元,超出年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算,疫情增加支出數(shù)。
6、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅 游宣傳(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90萬元,超出年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算,疫情增加支出數(shù)。
7、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與 傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11萬元,超出年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算,疫 情增加支出數(shù)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( 款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 年初預(yù)算為29.19萬元,支出決算為29.19萬元,完成年 初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算 執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為10.95萬元,支出決算為10.95萬元,完成年 初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算 執(zhí)行決算。
10、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支 出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為80萬元,超出年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未預(yù)算,疫 情增加支出數(shù)。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積 金(項(xiàng))
年初預(yù)算為21.89萬元,支出決算為21.89萬元,完成年
初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算
執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出955.86萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)5 87.18萬元,占基本支出的61.43%,主要包括: 基本工資、 津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、 績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、 其他工資福利支出、 生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)368.69萬元,占基本支出的38.57%,主 要包括: 辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、 水費(fèi)、 電費(fèi)、 郵電費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、 維修(護(hù))費(fèi)、 租賃費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、 其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為46萬元,支出決算為53.4萬元,完成預(yù)算的116.09%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年基本持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為33萬元,支出決算為11.06萬元, 完成預(yù)算的33.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制成本 ,與上年相比增加2.88萬元,增長(zhǎng)35.21%,增長(zhǎng)的主要原因是 江山如此多嬌電視劇拍攝增加招待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為13萬元,支出決算為42.34萬元,完成預(yù)算的325.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主 要原因是本年因工作需要購(gòu)置一臺(tái)新車 ,與上年相比增加3.42萬元,增長(zhǎng)8.79%,增長(zhǎng)的主要原因是 本年因工作需要購(gòu)置一臺(tái)新車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi) 支出決算11.06萬元,占20.71%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0 萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算42.34萬 元,占79.29%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出 國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位2020年度無因公出國(guó)( 境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.06萬元,全年共接待來訪團(tuán) 組75個(gè)、來賓1,215人次,主要是江山如此多嬌電視劇拍攝, 省、區(qū)縣宣傳部人員發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為42.34萬元 ,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)27.16萬元,更新公務(wù)用車1輛。公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.18萬元,主要是維修費(fèi)、燃油費(fèi)支出,截 至2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出368.69萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少9.78萬元,降低2.58%。主要原因是:加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制成本。
十、一般性支出情況
2020年度中國(guó)共產(chǎn)黨張家界市委員會(huì)宣傳部一般性支出26 8.65萬元,其中:會(huì)議費(fèi)5.86萬元,用于召開全省打黃掃非、 慰問援鄂醫(yī)療座談會(huì)、五一假期景區(qū)開放會(huì)議,人數(shù)60人,內(nèi) 容為全省打黃掃非、慰問援鄂醫(yī)療座談會(huì)、五一假期景區(qū)開放 會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)7.63萬元,用于開展全市宣傳思想干部培訓(xùn) ,人數(shù)120人,內(nèi)容為全市宣傳思想;無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論 壇、賽事活動(dòng);辦公費(fèi)42.26萬元;印刷費(fèi)17.68萬元;咨詢費(fèi) 0萬元;水費(fèi)1.42萬元;電費(fèi)0.6萬元;郵電費(fèi)7.45萬元;取暖 費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0.09萬元;差旅費(fèi)23.94萬元;因公出國(guó) (境)費(fèi)用0萬元;維修(護(hù))費(fèi)29.49萬元;租賃費(fèi)8.07萬元 ;公務(wù)接待費(fèi)11.06萬元;被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元;勞務(wù)費(fèi)9.11萬元 ;委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.1萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.18萬元;其他 交通費(fèi)用37.26萬元;房屋建筑物購(gòu)建0萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置16 .29萬元;公務(wù)用車購(gòu)置27.16萬元;其他交通工具購(gòu)置0萬元
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額61.37萬元,其中:政 府采購(gòu)貨物支出43.66萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采 購(gòu)服務(wù)支出17.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.66萬元,占 政府采購(gòu)支出總額的71.14%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要 領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí) 法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位 價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專 用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
本部門2020年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告,按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開?,F(xiàn)隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息,見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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- 張家界市文明辦2017年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
- 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)志愿者公益保險(xiǎn)工作的通知
- 關(guān)于首屆張家界市文明校園、文明標(biāo)兵校園
- 關(guān)于推薦申報(bào)第五屆全國(guó)道德模范和評(píng)選 表
- 關(guān)于2014屆文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明標(biāo)兵單
- 2018屆張家界市文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明標(biāo)
- 關(guān)于評(píng)選全市未成年人思想道德建設(shè)工作 先