2022年度中共張家界市委宣傳部部門決算
目 錄
第一部分 中共張家界市委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共張家界市委宣傳部部門概況
一、部門職責(zé)
中共張家界市委宣傳部的主要職責(zé)是:
1、擬訂全市宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,提出全市宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意 見(jiàn),按照市委統(tǒng)部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作,貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署,組織 協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡察工作開(kāi)展專項(xiàng)檢查。
3、統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣講工作。負(fù)責(zé)為全市各級(jí)黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中 心組學(xué)習(xí)提供有關(guān)服務(wù),組織實(shí)施理論宣講活動(dòng)等。
4、負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn) 群眾思想教育工作。
5、統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工 作。組織重大題材的宣傳報(bào)道。
6、貫徹執(zhí)行新聞出版業(yè)的管理政策,管理新聞出版行 政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃 和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印 刷業(yè),管理著作權(quán)等。指 導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非“工作。
7、從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
8、統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工 作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng),指導(dǎo)全市電 影放映工作,管理全市電影放映市場(chǎng)。
9、對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和 文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。
10、對(duì)市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施政策指導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化 旅游廣電體育局張家界日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)。受市委委托,代管市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián) 合會(huì)。
11、完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(1)單位類型:行政單位。
(2)機(jī)構(gòu)情況:根據(jù)編委核定,我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 14 個(gè),所屬事業(yè)單位 0 個(gè),全部納入本年部門預(yù) 算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室,理論科,新聞科,出版版權(quán)管理科,文藝電影科,宣傳教育科,學(xué)習(xí)服務(wù) 指導(dǎo)科,意識(shí)形態(tài)工作科,文明一科,文明二科,文化改革和發(fā)展辦公室,輿情信息科,對(duì)外宣傳科, 干部科。
本單位無(wú)所屬事業(yè)單位。
(3)人員編制情況:根據(jù)編委核定,我單位人員編制數(shù)共 29 名。在職人員 26 人,退休人員 7 人。
(二)決算單位構(gòu)成 中共張家界市委宣傳部 2022 年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:中共張家界市委宣傳部本級(jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度收入總計(jì) 1580.43 萬(wàn)元,與上年相比減少 928.70 萬(wàn)元,下降 37.01%。主要是因 為一般公共預(yù)算撥款收入減少 498.6 萬(wàn)元,其他收入減少 166.97 萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少 263.13 萬(wàn)元;21 年度收張家界市交響樂(lè)藝術(shù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(疫情補(bǔ) 貼),建黨 100 周年活動(dòng)及因疫情原因各項(xiàng)收入比 22 年度多。
2022 年度支出總計(jì) 1580.43 萬(wàn)元,與上年相比減少 928.70 萬(wàn)元,下降 37.01%。主要是因 為一般公共預(yù)算撥款支出減少 498.6 萬(wàn)元,其他支出減少 166.97 萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少 263.13 萬(wàn)元;21 年度支張家界市交響樂(lè)藝術(shù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(疫情補(bǔ) 貼),建黨 100 周年活動(dòng)及因疫情原因各項(xiàng)支出比 22 年度多。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022 年度收入合計(jì) 1565.84 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 1515.48 萬(wàn)元,占 96.78%;上級(jí) 補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%;事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%;經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%;附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%;其他收入 50.35 萬(wàn)元,占 3.22%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022 年度支出合計(jì) 1547.82 萬(wàn)元,其中:基本支出 749.16 萬(wàn)元,占 48.40%;項(xiàng)目支出 798.66 萬(wàn)元,占 51.60%;上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%;經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 1515.48 萬(wàn)元,與上年相比,減少 774.87 萬(wàn)元,下降 33.83%。主要是因?yàn)?21 年度收張家界市交響樂(lè)藝術(shù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(疫 情補(bǔ)貼),建黨 100 周年活動(dòng)及因疫情原因各項(xiàng)收入比 22 年度多。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022 年度財(cái)政撥款支出 1515.48 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 97.91%,與上年相比,財(cái)政撥 款支出減少 774.87 萬(wàn)元,下降 33.83%。主要是 21 年度支張家界市交響樂(lè)藝術(shù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(疫情補(bǔ)貼),建黨 100 周年活動(dòng)及因疫情原因各項(xiàng)支出比 22 年度多。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022 年度財(cái)政撥款支出 1515.48 萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類) 1027.61 萬(wàn)元,占比 67.81%;文化旅游體育與傳媒支出(類)357.08 萬(wàn)元,占比 23.56%;社 會(huì)保障和就業(yè)支出(類)37.48 萬(wàn)元,占比 2.47%;衛(wèi)生健康支出(類)51.40 萬(wàn)元,占比 3.39%;住房保障支出(類)41.91 萬(wàn)元,占比 2.77%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 910.29 萬(wàn)元,支出決算數(shù)為 1515.48 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 166.48%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0.17 萬(wàn)元,年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成比率,決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:非直達(dá)資金,預(yù)留正常增人增資支出。
2、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 489.59 萬(wàn)元,支出決算為 595.74 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 121.68%,決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)主要原因是:增大工作執(zhí)行任務(wù),中途追加指標(biāo)。
3、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 110 萬(wàn)元,支出決算為 242.76 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 220.69%,決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)主要原因是:增大工作執(zhí)行任務(wù),中途追加指標(biāo)。
4、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 190 萬(wàn)元,支出決算為 188.94 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 99.44%,決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)的主要原因是:工作業(yè)務(wù)減少。
5、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 190.08 萬(wàn)元,年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成比率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,工作業(yè)務(wù)加大調(diào)整預(yù)算。
6、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 5 萬(wàn)元,年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成比率,決算數(shù) 大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工作業(yè)務(wù)加大,非直達(dá)資金,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。
7、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體 育與傳媒支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 162 萬(wàn)元,年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成比率,決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增大工作執(zhí)行任務(wù),非直達(dá)資金,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及調(diào)整預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 3.97 萬(wàn)元,支出決算為 3.97 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 32.34 萬(wàn)元,支出決算為 30.02 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 92.83%,決算數(shù)小于預(yù) 算數(shù)的主要原因是:下一年度嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 3.25 萬(wàn)元,支出決算為 3.48 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 107.08%,決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)主要原因是:因工作需求中途人員有調(diào)動(dòng)增加。
11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 22.96 萬(wàn)元,支出決算為 27.29 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 118.86%,決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)主要原因是:因工作需求中途人員有調(diào)動(dòng)增加。
12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 21.43 萬(wàn)元,支出決算為 24.11 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 112.51%,決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)主要原因是:因工作需求中途人員有調(diào)動(dòng)增加。
13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 36.74 萬(wàn)元,支出決算為 41.91 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 114.07%,決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)主要原因是:因工作需求中途人員有調(diào)動(dòng)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022 年度財(cái)政撥款基本支出 726.70 萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi) 577.00 萬(wàn)元,占基本支出的 79.40%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他 社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi) 149.70 萬(wàn)元,占基本支出的 20.60%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水 費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞 務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31.97萬(wàn)元,支出決算為31.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%, 其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元,支出決算為 0.00 萬(wàn)元,與本年預(yù)算數(shù)相同,與 上年決算數(shù)相同。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 13.73 萬(wàn)元,支出決算為 13.73 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100.00%,與本 年預(yù)算數(shù)相同,與上年相比增加 7.78 萬(wàn)元,上升 130.76%,增長(zhǎng)的主要原因是旅發(fā)會(huì)的召開(kāi)和 22 屆省文明城市建設(shè)工作業(yè)務(wù)增多。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元,支出決算為 0.00 萬(wàn)元,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上 年決算數(shù)相同。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 18.24 萬(wàn)元,支出決算為 18.24 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100.00%,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上年相比增加 4.30 萬(wàn)元,上升 30.85%,增長(zhǎng)的主要原因是公 車使用年限長(zhǎng)導(dǎo)致維修,維護(hù)等各項(xiàng)費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算 13.73 萬(wàn)元,占 42.95%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 決算 18.24 萬(wàn)元,占 57.05%。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0.00 萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 13.73 萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 34 個(gè),來(lái)賓 558 人次,主要 是接待旅發(fā)大會(huì)來(lái)張考察調(diào)研的領(lǐng)導(dǎo),工作人員及宣傳媒體人員。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 18.24 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn) 元,中共張家界市委宣傳部更新公務(wù)用車 4 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 18.24 萬(wàn)元,主要是車輛 維修費(fèi),通行費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),加油費(fèi),保養(yǎng)費(fèi)等,截止 2022 年 12 月 31 日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 4 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022 年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022 年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門 2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 149.7 萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù) 149.7 萬(wàn)元,與年初預(yù)算持平, 完成年初預(yù)算的 100%。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022 年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 13.8 萬(wàn)元,用于首屆湖南旅游發(fā)展大會(huì)開(kāi)幕式籌備工作座談會(huì) 議,人數(shù) 1100 人,內(nèi)容為首屆湖南旅游發(fā)展大會(huì)開(kāi)幕式籌備工作座談會(huì),新聞策劃會(huì)議及全 市宣傳文化思想文化工作半年講評(píng)會(huì)等會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0.28 萬(wàn)元,用于人文環(huán)境創(chuàng)建,掃 黃打非培訓(xùn),人數(shù) 50 人,內(nèi)容為人文環(huán)境創(chuàng)建培訓(xùn),事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)及掃黃打非業(yè)務(wù) 培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門 2022 年度政府采購(gòu)支出總額 169.82 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 33.91 萬(wàn)元、 政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 135.9 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 169.82 萬(wàn) 元,占政府采購(gòu)支出總額的 100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 169.82 萬(wàn)元,占政府采購(gòu) 支出總額的 100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 19.97%,工程采購(gòu)授 予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 80.3%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2022 年 12 月 31 日,本部門共有公務(wù)用車 4 輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī) 要通信用車 1 輛、應(yīng)急保障用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他按照 規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以 上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于 2022 年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
詳見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排 的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái) 政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得 的收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以 外的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支差 額的數(shù)額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和 轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì) 劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和 公用經(jīng)費(fèi)。
12.項(xiàng)目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
14.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生 的支出。
15.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映 單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含 外賓接待)費(fèi)用。
17.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
第五部分
- 關(guān)于開(kāi)展“張家界好人”推薦評(píng)選活動(dòng)的通知
- 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)志愿者公益保險(xiǎn)工作的通知
- 張家界市文明辦2017年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
- 關(guān)于評(píng)選全市未成年人思想道德建設(shè)工作 先
- 2018屆張家界市文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明標(biāo)
- “文明張家界”微信公眾號(hào)今日上線/文明新風(fēng)
- 關(guān)于2014屆文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明標(biāo)兵單
- 關(guān)于首屆張家界市文明校園、文明標(biāo)兵校園
- 關(guān)于推薦申報(bào)第五屆全國(guó)道德模范和評(píng)選 表